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Drunk Bar Finance Agg: 25/01/26 21:40
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Entrate
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Netto
+18.522,64€
Cache movimenti non aggiornata (MovBanca max 2026-04-29, cache max 2026-04-23). Uso vista live.
Analisi Periodo
Saldo al 02/05/2026: € 10.721,49
Ancora: 4.254,06 € (01/07/2025)
Data Valuta Cod Descrizione / Dettaglio Esercente / Beneficiario / Ordinante Dare (Netto) Dare (Totale) Avere (+)
04/06/24 04/06/24 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GAZ4A0VH7DYZBXZZ1GAZ4B374JBNWF1 DEL 04.06.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001119-0000022125 RI: 039017405 OP DEL. 03062024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001037500009
Riconc. 039017405 del 03/06/2024
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 1.124,50
04/06/24 29/05/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/05/24 ORA 10.39 LOC.LUXEMBOURG, L ESERCENTE : AMZNBUSINESS*HS1GC10E4 IMP.IN DIV.ORIG -60.96 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 04/06/2024 Rif Banca: 3080001025100013
FATTURE: IT4VTLPABEI
AMZNBUSINESS*HS1GC10E4 60,96
60,96
04/06/24 30/05/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/05/24 ORA 07.34 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* 408-1047935-48 IMP.IN DIV.ORIG -32.04 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 04/06/2024 Rif Banca: 3080001025300013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMAZON* 408-1047935-48 32,04
32,04
04/06/24 30/05/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/05/24 ORA 10.40 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -64.32 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 04/06/2024 Rif Banca: 3080001025800006
FATTURE: C1 FAP270001803
COOP 64,32
64,32
04/06/24 31/05/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 31/05/24 ORA 06.46 LOC.MILANO ESERCENTE : UFFICIO DISCOUNT IMP.IN DIV.ORIG -137.01 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 04/06/2024 Rif Banca: 3080001036400016
FATTURE: 26751
UFFICIO DISCOUNT 137,01
137,01
04/06/24 31/05/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 31/05/24 ORA 09.14 LOC.ORVIETO ESERCENTE : AG. ENTRATE RISCOSSION IMP.IN DIV.ORIG -644.54 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 04/06/2024 Rif Banca: 3080001036800034
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AG. ENTRATE RISCOSSION 644,54
644,54
03/06/24 03/06/24 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GAR9MVFBV0EBF4ZZ1GAR9PG4FTH71ZK DEL 03.06.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001113-0000026023 RI: 039017405 OP DEL. 31052024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001001400033
Riconc. 039017405 del 31/05/2024
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 380,00
03/06/24 03/06/24 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 111155051 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 335,99 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001013400004 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 2024-RFN-0000167
Cantine Neri 335,99
337,74
+ 1,75€ comm.
03/06/24 03/06/24 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 111155599 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 372,34 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001014700008 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 73
Diano Antonia 372,34
373,09
+ 0,75€ comm.
03/06/24 03/06/24 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GARIQAVLYL7TG0ZZ1GARIUMGXO9EU34 DEL 03.06.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001116-0000035757 RI: 039017405 OP DEL. 01062024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001025600007
Riconc. 039017405 del 01/06/2024
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 1.183,50
03/06/24 03/06/24 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GARIQAVLYL7TG0ZZ1GARIUMHGTKLVWW DEL 03.06.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001116-0000035758 RI: 039017405 OP DEL. 02062024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001029800001
Riconc. 039017405 del 02/06/2024
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 1.178,00
03/06/24 03/06/24 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001040800007
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,08
0,08
31/05/24 31/05/24 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GA4QBG13CEW8ZIZZ1GA4QD1ZQSQY4QM DEL 31.05.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001110-0000025493 RI: 039017405 OP DEL. 30052024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036300032
Riconc. 039017405 del 30/05/2024
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 807,50
31/05/24 31/05/24 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001039700005
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,08
0,08
30/05/24 28/05/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/05/24 ORA 16.01 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* 403-0398190-56 IMP.IN DIV.ORIG -25.88 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000800032
FATTURE: IT4VGIBABEI
AMAZON* 403-0398190-56 25,88
25,88
30/05/24 28/05/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/05/24 ORA 00.37 LOC.BIBBIENA ESERCENTE : WWWARUBAIT IMP.IN DIV.ORIG -24.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001001900027
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
WWWARUBAIT 24,40
24,40
30/05/24 28/05/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/05/24 ORA 03.22 LOC.MILANO ESERCENTE : TANNICO IMP.IN DIV.ORIG -176.50 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001002000013
FATTURE: 2024-13433/V0
TANNICO 176,50
176,50
30/05/24 28/05/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/05/24 ORA 03.36 LOC.MILANO ESERCENTE : TANNICO IMP.IN DIV.ORIG -246.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001002300011
FATTURE: 2024-13532/V0
TANNICO 246,00
246,00
30/05/24 28/05/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/05/24 ORA 11.35 LOC.SESTO SAN GIO ESERCENTE : PARTESA SRL - BU CENTR IMP.IN DIV.ORIG -352.54 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001003400009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
PARTESA SRL - BU CENTR 352,54
352,54
30/05/24 30/05/24 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 111004206 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 403,43 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012400009 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 4161, 4536, 5108
Solini Marcello srl 403,43
405,18
+ 1,75€ comm.
30/05/24 27/05/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/05/24 ORA 09.12 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -105.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001026700006
FATTURE: 352300793
LIDL 3523 105,99
105,99
30/05/24 27/05/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/05/24 ORA 07.50 LOC.LUXEMBOURG, L ESERCENTE : AMZNBUSINESS*HY8BQ8IK4 IMP.IN DIV.ORIG -28.69 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001028200013
FATTURE: IT4UY13ABEI
AMZNBUSINESS*HY8BQ8IK4 28,69
28,69
30/05/24 27/05/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/05/24 ORA 08.42 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -94.65 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001028500013
FATTURE: C1 FAP270001758
COOP 94,65
94,65
30/05/24 27/05/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/05/24 ORA 08.56 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -23.44 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001028700012
FATTURE: F9/2997
EUROSPIN 23,44
23,44
30/05/24 20/05/24 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO NUM. 00959799922 Cod Assegno: 00959799922 Rif Banca: 1000839001700101
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00959799922
- 280,00
280,00
29/05/24 29/05/24 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 110994168 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 300,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001001300013 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Maggio 2024
DAMASSO LUCIANO 300,00
301,75
+ 1,75€ comm.
29/05/24 29/05/24 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 110994695 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 461,65 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001004200001 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 1463/COM
San Pietro al Pettine 461,65
463,40
+ 1,75€ comm.
29/05/24 29/05/24 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1G9PJ36I8UT1VS6ZZ1G9PJ8KRIMWUOPY DEL 29.05.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001104-0000024610 RI: 039017405 OP DEL. 28052024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012700017
Riconc. 039017405 del 28/05/2024
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 599,00
28/05/24 28/05/24 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001000800011
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,16
0,16
28/05/24 28/05/24 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 110919636 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012400030 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Maggio 2024
GIANNI MOSCONI 1.700,00
1.701,75
+ 1,75€ comm.
28/05/24 28/05/24 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1G9HXKVPURAK94FZZ1G9HXLMTTJKARZJ DEL 28.05.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001101-0000021750 RI: 039017405 OP DEL. 27052024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012500029
Riconc. 039017405 del 27/05/2024
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 1.619,00
28/05/24 25/05/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/05/24 ORA 09.16 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -31.66 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001027600009
FATTURE: C1 FAP270001729
COOP 31,66
31,66
28/05/24 24/05/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/05/24 ORA 13.03 LOC.MONTEFIASCONE ESERCENTE : SUPERMERCATO AZ AGRICO IMP.IN DIV.ORIG -199.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 28/05/2024 Rif Banca: 3080001025000007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
SUPERMERCATO AZ AGRICO 199,00
199,00
28/05/24 26/05/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/05/24 ORA 10.19 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -33.34 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 28/05/2024 Rif Banca: 3080001025700013
FATTURE: C1 FAP270001750
COOP 33,34
33,34
28/05/24 27/05/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/05/24 ORA 03.35 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* 408-9114488-24 IMP.IN DIV.ORIG -16.35 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 28/05/2024 Rif Banca: 3080001026500016
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMAZON* 408-9114488-24 16,35
16,35
27/05/24 23/05/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/05/24 ORA 08.48 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -39.43 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001001700021
FATTURE: C1 FAP270001697
COOP 39,43
39,43
27/05/24 23/05/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/05/24 ORA 19.46 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* 408-6998393-43 IMP.IN DIV.ORIG -15.48 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001002300013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMAZON* 408-6998393-43 15,48
15,48
27/05/24 27/05/24 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1G9A2SQ5EW6X37OZZ1G9A2W017PTQC5G DEL 27.05.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001098-0000035701 RI: 039017405 OP DEL. 25052024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012500009
Riconc. 039017405 del 25/05/2024
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 1.413,00
27/05/24 26/05/24 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 26/05/2024 11:32 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651501523502 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001014000005
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 150,00
150,00
27/05/24 27/05/24 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 110911927 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.865,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024700011 Rif Cliente: NROSUPCBI
Acconto piano di rientro pratica 1010607020_E
Hera Spa 1.865,00
1.866,75
+ 1,75€ comm.
27/05/24 27/05/24 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 506423793 A FAVORE ENEL ENERGIA CODICE MANDATO 2C1071111867832T IMPORTO 1100,04 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 971005041285356 B0009924051124051351100ACL1105AR90000010299 Rif Banca: 4670001026800006
FATTURE: 005041285356
ENEL ENERGIA 1.100,04
1.101,04
+ 1,00€ comm.
27/05/24 27/05/24 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1G9A2MV0JANDGQSZZ1G9A2P82U92RU2S DEL 27.05.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001095-0000026002 RI: 039017405 OP DEL. 24052024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001037000014
Riconc. 039017405 del 24/05/2024
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 909,00
27/05/24 27/05/24 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1G9A2SQ5EW6X37OZZ1G9A2W01FY0VSLG DEL 27.05.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001098-0000035702 RI: 039017405 OP DEL. 26052024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001037400006
Riconc. 039017405 del 26/05/2024
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 1.678,00
24/05/24 24/05/24 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 506169356 A FAVORE ENEL ENERGIA CODICE MANDATO 2C1071112179956T IMPORTO 256,52 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 971005037415705 B0009924050924051330900ACL1105AR90000010291 Rif Banca: 4670001000100005
FATTURE: 005037415705
ENEL ENERGIA 256,52
257,52
+ 1,00€ comm.
24/05/24 24/05/24 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1G8N9QGP3SYWJ1HZZ1G8N9RHGYCLVALH DEL 24.05.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001092-0000025342 RI: 039017405 OP DEL. 23052024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024900007
Riconc. 039017405 del 23/05/2024
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 420,00
22/05/24 22/05/24 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 506093237 A FAVORE WL MERCHANT SERVICES IT CODICE MANDATO ADSNG4039017405 IMPORTO 240,77 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 /INV/5268353639 15.5.2024 Rif Banca: 4670001015900003
(50) PAGAMENTI DIVERSI
WL MERCHANT SERVICES IT 240,77
241,77
+ 1,00€ comm.
22/05/24 22/05/24 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 110772546 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 134,60 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024100015 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 2024-RFN-0000526
I.R.E.U. SPA IMMOBILI RUSTICI E URBANI 134,60
136,35
+ 1,75€ comm.
22/05/24 22/05/24 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1G882T0DB1BU6MCZZ1G882TVEXO55IIS DEL 22.05.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001086-0000024522 RI: 039017405 OP DEL. 21052024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024200023
Riconc. 039017405 del 21/05/2024
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 326,50
22/05/24 21/05/24 19
IMPOSTE E TASSE
DELEGHE MOD.I24 CODICE ATTO 10044492238.33 Rif Banca: 5370001037600001
DELEGHE MOD.I24 CODICE ATTO 10044492238.33
- 104,62
104,62
21/05/24 17/05/24 91
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 17/05/24 ORA 09.24 LOC.RAVENNA BANCA : CASSA RISP DI RAVENNA IMP.IN DIV.ORIG -150.00 COM. E. -2.10 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3070001004000002
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
- 152,10
152,10
21/05/24 17/05/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/05/24 ORA 08.58 LOC.LUXEMBOURG, L ESERCENTE : AMZNBUSINESS*H72DZ95Y4 IMP.IN DIV.ORIG -126.33 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001014000003
FATTURE: IT4SVZ9ABEI
AMZNBUSINESS*H72DZ95Y4 126,33
126,33
21/05/24 17/05/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/05/24 ORA 08.58 LOC.LUXEMBOURG, L ESERCENTE : AMZNBUSINESS*H78DI25A4 IMP.IN DIV.ORIG -13.04 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001014200008
FATTURE: IT4SVZCABEI
AMZNBUSINESS*H78DI25A4 13,04
13,04
21/05/24 17/05/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/05/24 ORA 14.44 LOC.LUXEMBOURG, L ESERCENTE : AMZNBUSINESS*H72LM4HS4 IMP.IN DIV.ORIG -26.96 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001014300005
FATTURE: IT4SWU9ABEI
AMZNBUSINESS*H72LM4HS4 26,96
26,96
21/05/24 18/05/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/05/24 ORA 10.12 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -39.87 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001014800002
FATTURE: C1 FAP270001645
COOP 39,87
39,87
21/05/24 21/05/24 50
PAGAMENTI DIVERSI
N. 010305241411801006KI FAV. S.I.I. SOCIETA' CONDA DIGITAL BANKING Rif Banca: 0500001024500025
(50) PAGAMENTI DIVERSI
S.I.I. SOCIETA' CONDA 72,10
72,10
21/05/24 21/05/24 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1G80QZNPUIP1ORZZZ1G80R0RPGOYHKFJ DEL 21.05.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001083-0000021547 RI: 039017405 OP DEL. 20052024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024800008
Riconc. 039017405 del 20/05/2024
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 219,00
21/05/24 21/05/24 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 505757414 A FAVORE WIND TRE SPA CODICE MANDATO O66791580146240 IMPORTO 31,70 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Rif Banca: 4670001039200001
FATTURE: 2024F000640617
WIND TRE SPA 31,70
32,70
+ 1,00€ comm.
21/05/24 17/05/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/05/24 ORA 08.32 LOC.ROMA ESERCENTE : ISTITUTO DELLE SUORE D IMP.IN DIV.ORIG -174.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 21/05/2024 Rif Banca: 3080001002500011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ISTITUTO DELLE SUORE D 174,00
174,00
21/05/24 17/05/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/05/24 ORA 09.51 LOC.ROMA ESERCENTE : ALIMENTARI ENRICO E KA IMP.IN DIV.ORIG -136.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 21/05/2024 Rif Banca: 3080001003100005
FATTURE: 2/00
ALIMENTARI ENRICO E KA 136,00
136,00
21/05/24 18/05/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/05/24 ORA 10.27 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -40.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 21/05/2024 Rif Banca: 3080001015500006
FATTURE: F9/2807
EUROSPIN 40,60
40,60
20/05/24 20/05/24 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 110720297 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 948,93 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001002200016
Chiusura Rapporto al 09/0/2024 e Stipendio Aprile nuovo contratto dal 11/04/2024
SHAH ALAM MD 948,93
950,68
+ 1,75€ comm.
20/05/24 20/05/24 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 110719335 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 693,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001002900013
Stipendio Aprile 2024
Cirelli Daniela 693,00
694,75
+ 1,75€ comm.
20/05/24 20/05/24 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1G7SVYY988YMX31ZZ1G7SW8V60NIFURH DEL 20.05.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001077-0000026302 RI: 039017405 OP DEL. 17052024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024300023
Riconc. 039017405 del 17/05/2024
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 1.163,00
20/05/24 20/05/24 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1G7T5X2RMWZTEV1ZZ1G7T64MCNM9BWCD DEL 20.05.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001080-0000035766 RI: 039017405 OP DEL. 18052024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024600023
Riconc. 039017405 del 18/05/2024
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 1.189,00
20/05/24 20/05/24 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1G7T5X2RMWZTEV1ZZ1G7T64MCPGKS459 DEL 20.05.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001080-0000035767 RI: 039017405 OP DEL. 19052024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024900013
Riconc. 039017405 del 19/05/2024
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 1.675,00
20/05/24 20/05/24 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001026500007
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,32
0,32
20/05/24 16/05/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/05/24 ORA 14.53 LOC.ROMA ESERCENTE : ANAGNINA HFB ECO IMP.IN DIV.ORIG -153.20 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001036900012
FATTURE: MA_2024_0225447
ANAGNINA HFB ECO 153,20
153,20
20/05/24 16/05/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/05/24 ORA 09.10 LOC.SESTO SAN GIO ESERCENTE : PARTESA SRL - BU CENTR IMP.IN DIV.ORIG -280.67 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001038000004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
PARTESA SRL - BU CENTR 280,67
280,67
17/05/24 17/05/24 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1G763GNA0X49ORMZZ1G763HU8PI445K2 DEL 17.05.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001074-0000025258 RI: 039017405 OP DEL. 16052024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024400024
Riconc. 039017405 del 16/05/2024
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 208,00
17/05/24 16/05/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/05/24 ORA 02.37 LOC.MSBILL.INFO ESERCENTE : MSFT * E0400RYN2S IMP.IN DIV.ORIG -14.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001037300018
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
MSFT * E0400RYN2S 14,80
14,80
17/05/24 17/05/24 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001040600003
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,08
0,08
16/05/24 16/05/24 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 110638666 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.024,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001024500030
Stipendio Aprile 2024, assunzione 11/04/2024
MONTANUCCI CLAUDIO 1.024,00
1.025,75
+ 1,75€ comm.
16/05/24 16/05/24 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 110638602 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 575,69 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001025700004
Chiusura Rapporto al 09/04/2024
MONTANUCCI CLAUDIO 575,69
577,44
+ 1,75€ comm.
15/05/24 12/05/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/05/24 ORA 13.38 LOC.LUXEMBOURG, L ESERCENTE : AMZNBUSINESS*HC0NE72F4 IMP.IN DIV.ORIG -8.19 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 15/05/2024 Rif Banca: 3080001000100022
FATTURE: IT4RF1HABEI
AMZNBUSINESS*HC0NE72F4 8,19
8,19
15/05/24 13/05/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/05/24 ORA 07.35 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* 403-4934598-87 IMP.IN DIV.ORIG -21.81 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 15/05/2024 Rif Banca: 3080001001100019
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMAZON* 403-4934598-87 21,81
21,81
15/05/24 15/05/24 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1G6R67DIO5G5RNLZZ1G6R69AQD39DNPD DEL 15.05.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001068-0000024677 RI: 039017405 OP DEL. 14052024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001014400006
Riconc. 039017405 del 14/05/2024
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 676,50
15/05/24 15/05/24 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 110574417 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 378,47 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024200027 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 9920090281, 9920091829, 9920098075, 9920102330
PREGIS SPA 378,47
380,22
+ 1,75€ comm.
15/05/24 15/05/24 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 110575339 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 577,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024300019 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 5589, 7242
GIULIANO TARTUFI S.p.A. 577,00
578,75
+ 1,75€ comm.
14/05/24 14/05/24 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 110488916 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.955,90 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024500006 Rif Cliente: NROSUPCBI
Minuta 3 e 4 trimestre 2023
Studio Luca Bravetti 1.955,90
1.957,65
+ 1,75€ comm.
14/05/24 14/05/24 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1G6JB2BVGZW8VYSZZ1G6JB4472GE8THW DEL 14.05.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001065-0000021636 RI: 039017405 OP DEL. 13052024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024900012
Riconc. 039017405 del 13/05/2024
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 1.493,50
14/05/24 10/05/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/05/24 ORA 00.00 LOC.fb.me/ads ESERCENTE : FACEBK *Y5M86ZF4B2 IMP.IN DIV.ORIG -21.85 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 14/05/2024 Rif Banca: 3080001012800008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
FACEBK *Y5M86ZF4B2 21,85
21,85
14/05/24 11/05/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/05/24 ORA 09.51 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -25.89 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 14/05/2024 Rif Banca: 3080001014100016
FATTURE: 352300693
LIDL 3523 25,89
25,89
14/05/24 11/05/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/05/24 ORA 10.05 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -48.45 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 14/05/2024 Rif Banca: 3080001014400023
FATTURE: 352300694
LIDL 3523 48,45
48,45
14/05/24 12/05/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/05/24 ORA 15.34 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* 402-2865876-69 IMP.IN DIV.ORIG -32.78 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 14/05/2024 Rif Banca: 3080001014800016
FATTURE: IT4REY2ABEI
AMAZON* 402-2865876-69 32,78
32,78
14/05/24 09/05/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/05/24 ORA 10.37 LOC.CASTIGLIONE I ESERCENTE : LE TRE SORELLE 2 SRL IMP.IN DIV.ORIG -473.67 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 14/05/2024 Rif Banca: 3080001024200065
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
LE TRE SORELLE 2 SRL 473,67
473,67
14/05/24 09/05/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/05/24 ORA 11.17 LOC.MILANO ESERCENTE : PRATICHE IT SRL IMP.IN DIV.ORIG -12.81 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 14/05/2024 Rif Banca: 3080001024200066
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
PRATICHE IT SRL 12,81
12,81
14/05/24 09/05/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/05/24 ORA 16.19 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -97.42 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 14/05/2024 Rif Banca: 3080001024200067
FATTURE: C1 FAP270001530
COOP 97,42
97,42
14/05/24 09/05/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/05/24 ORA 17.07 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -20.04 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 14/05/2024 Rif Banca: 3080001024200068
FATTURE: F9/2599
EUROSPIN 20,04
20,04
14/05/24 11/05/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/05/24 ORA 09.29 LOC.ORVIETO ESERCENTE : Cerquitelli IMP.IN DIV.ORIG -53.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 14/05/2024 Rif Banca: 3080001038200005
FATTURE: 2206
Cerquitelli 53,80
53,80
13/05/24 13/05/24 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001003700021
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,08
0,08
13/05/24 13/05/24 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1G6BZFY7KJXMVJAZZ1G6BZIIZ7SDBVAE DEL 13.05.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001062-0000036328 RI: 039017405 OP DEL. 11052024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012200045
Riconc. 039017405 del 11/05/2024
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 568,50
13/05/24 13/05/24 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 110440274 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 27,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012300038 Rif Cliente: NROSUPCBI
Saldo Fatture 19472/FAC, 20588/FAC
FORMASAL SRL 27,00
28,75
+ 1,75€ comm.
13/05/24 13/05/24 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1G6BZFY7KJXMVJAZZ1G6BZIIZ8D1JPGM DEL 13.05.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001062-0000036329 RI: 039017405 OP DEL. 12052024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012400054
Riconc. 039017405 del 12/05/2024
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 1.595,00
13/05/24 13/05/24 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 110437044 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 347,40 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012700013 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 19472/FAC, 20588/FAC
FORMASAL SRL 347,40
349,15
+ 1,75€ comm.
13/05/24 13/05/24 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1G6BQ1QDGVLKIW6ZZ1G6BQ3BNHGBY946 DEL 13.05.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001059-0000026475 RI: 039017405 OP DEL. 10052024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001013000007
Riconc. 039017405 del 10/05/2024
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 136,00
10/05/24 10/05/24 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001036400039
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,16
0,16
10/05/24 10/05/24 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 110376753 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 106,87 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036500027 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura FPR 63/24
Aut Aut Brewing srl 106,87
107,62
+ 0,75€ comm.
10/05/24 10/05/24 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 110377015 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 536,06 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036600011 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 555/2023, 655/2023
FEUDI SPADA SRL SOCIETA' AGRIC 536,06
536,81
+ 0,75€ comm.
10/05/24 10/05/24 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1G5OXBILSOH4NV4ZZ1G5OXCFJNQPOH8W DEL 10.05.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001056-0000025761 RI: 039017405 OP DEL. 09052024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036600023
Riconc. 039017405 del 09/05/2024
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 734,50
10/05/24 10/05/24 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 110376297 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 569,02 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036700016 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 2024-RFN-0000035, 2024-RFN-0000278, 2024-RFN-0000332, 2024-RFN-0000453
I.R.E.U. SPA IMMOBILI RUSTICI E URBANI 569,02
570,77
+ 1,75€ comm.
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