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Drunk Bar Finance Agg: 25/01/26 21:40
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9,659
Uscite
-1.411.539,59€
Entrate
+1.430.062,23€
Netto
+18.522,64€
Cache movimenti non aggiornata (MovBanca max 2026-04-29, cache max 2026-04-23). Uso vista live.
Analisi Periodo
Saldo al 02/05/2026: € 10.721,49
Ancora: 4.254,06 € (01/07/2025)
Data Valuta Cod Descrizione / Dettaglio Esercente / Beneficiario / Ordinante Dare (Netto) Dare (Totale) Avere (+)
20/01/25 20/01/25 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 546972977 A FAVORE WIND TRE S.P.A. CODICE MANDATO O66791580146240 IMPORTO 31,70 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 CINV/2024F001847916 Rif Banca: 4670001027100005
FATTURE: 2024F001847916
WIND TRE S.P.A. 31,70
32,70
+ 1,00€ comm.
16/01/25 10/01/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/01/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*MA8PI1LS5 IMP.IN DIV.ORIG -16.39 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024100091
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*MA8PI1LS5 16,39
16,39
16/01/25 13/01/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/01/25 ORA 16.51 LOC.WILMINGTON ESERCENTE : ELEMENTOR IMP.IN DIV.ORIG -59.00 COM. E. -1.18 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001014600011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ELEMENTOR 60,18
60,18
16/01/25 13/01/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/01/25 ORA 10.58 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO CONAD IMP.IN DIV.ORIG -102.71 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001013000014
FATTURE: 63
SUPERMERCATO CONAD 102,71
102,71
15/01/25 15/01/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 118676731 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001041200002 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Dicembre 2024
GIANNI MOSCONI 1.700,00
1.701,75
+ 1,75€ comm.
14/01/25 09/01/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/01/25 ORA 12.23 LOC.DUBLIN ESERCENTE : FACEBK *HAU2LFL4B2 IMP.IN DIV.ORIG -22.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001001500026
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
FACEBK *HAU2LFL4B2 22,00
22,00
14/01/25 10/01/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/01/25 ORA 06.11 LOC.fb.me/ads ESERCENTE : FACEBK *3CBUJFY4B2 IMP.IN DIV.ORIG -5.48 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000400025
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
FACEBK *3CBUJFY4B2 5,48
5,48
13/01/25 13/01/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1HLHSJXA9PDRKGAZZ1HLHSK0Q2H4R0P6 DEL 13.01.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: DCC000000078530 RI: 039017405 Accredito DCC 202412 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024400016
039017405 Accredito DCC 202412 CAUS: SUPP
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR 9,31
13/01/25 13/01/25 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 546283986 A FAVORE ENEL ENERGIA CODICE MANDATO 2C1071111867929T IMPORTO 291,79 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 971005100312548 B0009924121124120011100ACL1105AR90000010687 Rif Banca: 4670001027800018
(50) PAGAMENTI DIVERSI
ENEL ENERGIA 291,79
292,79
+ 1,00€ comm.
13/01/25 13/01/25 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 546283987 A FAVORE ENEL ENERGIA CODICE MANDATO 2C1071111867832T IMPORTO 886,31 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 971005100312549 B0009924121124120011100ACL1105AR90000010687 Rif Banca: 4670001027500008
(50) PAGAMENTI DIVERSI
ENEL ENERGIA 886,31
887,31
+ 1,00€ comm.
10/01/25 07/01/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/01/25 ORA 17.28 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO CONAD IMP.IN DIV.ORIG -69.66 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001015300005
FATTURE: 39
SUPERMERCATO CONAD 69,66
69,66
09/01/25 31/12/24 18
INTERESSI E COMPETENZE (CONTI CORRENTI, CONTI DI DEPOSITO ECC.)
ONERI E COMMISSIONI Rif Banca: 5180001026900021
ONERI E COMMISSIONI
Banca 190,57
190,57
09/01/25 05/01/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/01/25 ORA 20.54 LOC.fb.me/ads ESERCENTE : FACEBK *55AZCFC4B2 IMP.IN DIV.ORIG -22.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025900039
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
FACEBK *55AZCFC4B2 22,00
22,00
09/01/25 09/01/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 118404754 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 375,38 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012400025 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 11375, 11780, 12182, 13193
Solini Marcello srl 375,38
377,13
+ 1,75€ comm.
08/01/25 31/12/24 50
PAGAMENTI DIVERSI
Addebito di PasKey aziendaonline Rif Banca: 0500001036500013
(50) PAGAMENTI DIVERSI
Addebito di PasKey aziendaonline 18,30
18,30
08/01/25 31/12/24 19
IMPOSTE E TASSE
IMP. BOLLO E/C DPR 642/72 Rif Banca: 2670001028000013
IMP. BOLLO E/C DPR 642/72
Banca 25,10
25,10
08/01/25 02/01/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/01/25 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE : PAYPAL *ALIPAY EUR IMP.IN DIV.ORIG -40.56 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036700014
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
PAYPAL *ALIPAY EUR 40,56
40,56
08/01/25 03/01/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/01/25 ORA 10.34 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -34.55 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001037100010
FATTURE: 8/25
ARQUA S.R.L. 34,55
34,55
08/01/25 03/01/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/01/25 ORA 10.51 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -53.27 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001037700008
FATTURE: 352300013
LIDL 3523 53,27
53,27
08/01/25 04/01/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/01/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*ZN04F5445 IMP.IN DIV.ORIG -14.84 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001026700016
FATTURE: IT5G5OABEI
AMZN Mktp IT*ZN04F5445 14,84
14,84
08/01/25 08/01/25 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001026900008
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,08
0,08
08/01/25 08/01/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 118364168 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 366,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001014300001 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 6/2025
GULLIVER AUTOSERVIZI S.N.C. 366,00
367,75
+ 1,75€ comm.
08/01/25 08/01/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 118361816 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 671,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036500026 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 1 del 02/01/2025
A.S. AUGUSTEA S.R.L. 671,00
672,75
+ 1,75€ comm.
07/01/25 02/01/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/01/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*P90ZD2SA5 IMP.IN DIV.ORIG -13.84 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001037300013
FATTURE: IT56IXABEI
AMZNBusiness*P90ZD2SA5 13,84
13,84
07/01/25 02/01/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/01/25 ORA 11.19 LOC.CASTIGLIONE I ESERCENTE : LE TRE SORELLE 2 SRL IMP.IN DIV.ORIG -800.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001037700009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
LE TRE SORELLE 2 SRL 800,00
800,00
07/01/25 03/01/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/01/25 ORA 02.32 LOC.London ESERCENTE : Google YouTubePremium IMP.IN DIV.ORIG -13.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001037900007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
Google YouTubePremium 13,99
13,99
07/01/25 03/01/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/01/25 ORA 06.39 LOC.SAN FRANCISCO ESERCENTE : OPENAI *CHATGPT SUBSCR IMP.IN DIV.ORIG -20.00 COM. E. -0.39 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001039200016
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
OPENAI *CHATGPT SUBSCR 19,95
19,95
07/01/25 03/01/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/01/25 ORA 04.21 LOC.Luxembourg ESERCENTE : Wix.com IMP.IN DIV.ORIG -32.44 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001038600011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
Wix.com 32,44
32,44
07/01/25 06/01/25 45
PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 544896235 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000007174440065 IMPORTO 15,42 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 12247174440065 Rif Banca: 5030001026400011
(45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
- 15,42
16,42
+ 1,00€ comm.
07/01/25 07/01/25 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001027200007
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,08
0,08
07/01/25 07/01/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 118269838 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 322,95 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036100009 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 2152, 2161, 2194, 2321, 2459, 2778
Centralfrutta Purgatorio 322,95
324,70
+ 1,75€ comm.
07/01/25 07/01/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 118288119 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 360,19 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036300013 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 152, 188
Peletti Augusto 360,19
361,94
+ 1,75€ comm.
07/01/25 07/01/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1HKS3R4Q1MEOV9FZZ1HKS3TJLCQM2O8Z DEL 07.01.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001673-0000020258 RI: 039017405 OP DEL. 03012025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001017500001
Riconc. 039017405 del 03/01/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR 135,00
07/01/25 07/01/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1HKS3W3DHA1GIMBZZ1HKS43I0E0XIQIR DEL 07.01.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001676-0000029586 RI: 039017405 OP DEL. 05012025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024200017
Riconc. 039017405 del 05/01/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR 206,00
07/01/25 07/01/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1HKS3W3DHA1GIMBZZ1HKS43I0AG3K01V DEL 07.01.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001676-0000029585 RI: 039017405 OP DEL. 04012025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024800012
Riconc. 039017405 del 04/01/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR 1.203,50
07/01/25 07/01/25 50
PAGAMENTI DIVERSI
N. 010305254802644006KI FAV. AGENZIA DELLE ENTRACBILL N.180109100809389623 DA DIGITAL BANKING Rif Banca: 0500001036900021
CBILL: N.180109100809389623
AGENZIA DELLE ENTRACBILL N.180109100809389623 DA 265,79
265,79
03/01/25 03/01/25 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001000500017
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,08
0,08
03/01/25 03/01/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1HJXE5UOUCZL7Z5ZZ1HJXE6SZFS0TVVL DEL 03.01.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001670-0000018249 RI: 039017405 OP DEL. 02012025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012400010
Riconc. 039017405 del 02/01/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 1.040,00
03/01/25 31/12/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 31/12/24 ORA 10.58 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -47.85 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001036500019
FATTURE: 352302099
LIDL 3523 47,85
47,85
03/01/25 31/12/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 31/12/24 ORA 17.50 LOC.DUBLIN ESERCENTE : FACEBK *5S63YF45B2 IMP.IN DIV.ORIG -22.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036900018
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
FACEBK *5S63YF45B2 22,00
22,00
03/01/25 31/12/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 31/12/24 ORA 10.08 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -64.06 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001037100034
FATTURE: C1 FAP270004919
COOP 64,06
64,06
03/01/25 01/01/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/01/25 ORA 00.15 LOC.BIBBIENA ESERCENTE : WWWARUBAIT IMP.IN DIV.ORIG -24.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001037800006
FATTURE: 1000241000676201
WWWARUBAIT 24,40
24,40
03/01/25 31/12/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 31/12/24 ORA 10.20 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CASA STORE SRL IMP.IN DIV.ORIG -18.15 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001037800016
FATTURE: 893/A
CASA STORE SRL 18,15
18,15
03/01/25 02/01/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/01/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*7D3B14JO5 IMP.IN DIV.ORIG -41.64 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001038200008
FATTURE: IT42G2WAABEI
AMZNBusiness*7D3B14JO5 41,64
41,64
03/01/25 31/12/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 31/12/24 ORA 18.13 LOC.ORVIETO ESERCENTE : GIORGIO MARE IMP.IN DIV.ORIG -24.11 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001038300011
FATTURE: 106/O
GIORGIO MARE 24,11
24,11
03/01/25 31/12/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
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FATTURE: 5753
CERQUITELLI 88,20
88,20
02/01/25 02/01/25 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 02/01/2025 10:36 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651501524579 N.CARTA 97028227-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001700010
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 100,00
100,00
02/01/25 02/01/25 48
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ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1HJPSTEEJSKCYQ8ZZ1HJPSVG77G49T8W DEL 02.01.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001663-0000017985 RI: 039017405 OP DEL. 31122024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024200030
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02/01/25 02/01/25 39
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Stipendio Novembre 2024
Cirelli Daniela 699,00
700,75
+ 1,75€ comm.
02/01/25 02/01/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 118206695 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.304,45 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024300020 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 91339/FAC, 94673/FAC, 96655/FAC, 97072/FAC, 99319/FAC, 99320/FAC, 100142/FAC, 101681/FAC, 101878/FAC
FORMASAL SRL 1.304,45
1.306,20
+ 1,75€ comm.
02/01/25 02/01/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 118206260 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 900,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024400014 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Novembre 2024 + Dicembre 2024 + Gennaio 2025
DAMASSO LUCIANO 900,00
901,75
+ 1,75€ comm.
02/01/25 02/01/25 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 118203937 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 365,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001024600006
Tredicesima Dicembre 2024
SHAH ALAM MD 365,00
366,75
+ 1,75€ comm.
02/01/25 02/01/25 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 118203751 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 383,18 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001024700005
Stipendio Novembre 2024 + Fine rapporto
MORCOS KARAM FARAH SAAD LEMEI 383,18
384,93
+ 1,75€ comm.
02/01/25 02/01/25 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 118203529 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 636,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001024700007
Stipendio Novembre 2024
SHAH ALAM MD 636,00
637,75
+ 1,75€ comm.
02/01/25 02/01/25 48
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ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1HJQ2BGO3085XAOZZ1HJQ2BY2XVZ60Y8 DEL 02.01.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001667-0000005080 RI: 039017405 OP DEL. 01012025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024800025
Riconc. 039017405 del 01/01/2025
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02/01/25 02/01/25 16
COMMISSIONI
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ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,16
0,16
02/01/25 02/01/25 68
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FILIALE DISPONENTE 560 CRO SCT: 1001243667015485 SCT N. 0000961122603 DEL 02.01.25 BIC: UNCRITMMXXX INF:EE: 276203670 RI: Fatture 65/2024, 124/2024 CAUS: 068 Rif Banca: 0680352900700011
(68) STORNO SCRITTURE
- 165,16
02/01/25 30/12/24 43
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ARQUA S.R.L. 101,10
101,10
02/01/25 30/12/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/12/24 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*BM6QI8895 IMP.IN DIV.ORIG -42.64 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 02/01/2025 Rif Banca: 3080001028100011
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AMZNBusiness*BM6QI8895 42,64
42,64
02/01/25 30/12/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/12/24 ORA 10.26 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -22.89 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 02/01/2025 Rif Banca: 3080001028300012
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ARQUA S.R.L. 22,89
22,89
31/12/24 27/12/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/12/24 ORA 10.07 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* CG7C25XB5 IMP.IN DIV.ORIG -11.77 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012800023
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMAZON* CG7C25XB5 11,77
11,77
31/12/24 27/12/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/12/24 ORA 16.23 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO CONAD IMP.IN DIV.ORIG -25.42 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001014300023
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SUPERMERCATO CONAD 25,42
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31/12/24 27/12/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/12/24 ORA 16.30 LOC.+390297131653 ESERCENTE : vecticon.co IMP.IN DIV.ORIG -29.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001015000006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
vecticon.co 29,00
29,00
31/12/24 27/12/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/12/24 ORA 11.21 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -101.55 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001013400016
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COOP 101,55
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31/12/24 27/12/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/12/24 ORA 20.03 LOC.Products ESERCENTE : ckn.Nord IMP.IN DIV.ORIG -128.14 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001015300009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ckn.Nord 128,14
128,14
31/12/24 28/12/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/12/24 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*7D7358S95 IMP.IN DIV.ORIG -42.88 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036100008
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AMZN Mktp IT*7D7358S95 42,88
42,88
31/12/24 28/12/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/12/24 ORA 10.39 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -101.88 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001037700011
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ARQUA S.R.L. 101,88
101,88
31/12/24 29/12/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/12/24 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*WV0P79AM5 IMP.IN DIV.ORIG -19.98 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001026300005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*WV0P79AM5 19,98
19,98
31/12/24 29/12/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/12/24 ORA 17.03 LOC.fb.me/ads ESERCENTE : FACEBK *ATED9FC5B2 IMP.IN DIV.ORIG -22.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001027700009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
FACEBK *ATED9FC5B2 22,00
22,00
31/12/24 29/12/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/12/24 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*9E8CO2WC5 IMP.IN DIV.ORIG -146.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001027200009
FATTURE: IT42FRI1ABEI
AMZNBusiness*9E8CO2WC5 146,40
146,40
31/12/24 30/12/24 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00962980846 Rif Banca: 1000001000700005
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00962980846
- 270,30
270,30
31/12/24 31/12/24 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001024700013
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,08
0,08
31/12/24 31/12/24 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: TROTTA STEFANO FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 0623086167936400480010077340IT DEL 31.12.24 BIC: CRPPIT2PXXX INF:RI: TROTTA STEFANO POSTI PRENOTATI NUMERO 2 ORD.ORIG: TROTTA STEFANO Rif Banca: 0480001000200007
TROTTA STEFANO POSTI PRENOTATI NUMERO 2 ORD.ORIG: TROTTA STEFANO
TROTTA STEFANO 200,00
31/12/24 31/12/24 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1HJALQOL457JV2SZZ1HJALRC2U6M5O2C DEL 31.12.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001660-0000019885 RI: 039017405 OP DEL. 30122024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024100029
Riconc. 039017405 del 30/12/2024
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR 2.752,00
30/12/24 27/12/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/12/24 ORA 05.32 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* 2G1443JV5 IMP.IN DIV.ORIG -8.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001036800013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMAZON* 2G1443JV5 8,99
8,99
30/12/24 27/12/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/12/24 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*M711U0NT5 IMP.IN DIV.ORIG -19.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036500010
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AMZNBusiness*M711U0NT5 19,99
19,99
30/12/24 30/12/24 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001036600004
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,16
0,16
30/12/24 26/12/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/12/24 ORA 09.30 LOC.fb.me/ads ESERCENTE : FACEBK *F7C9UEY4B2 IMP.IN DIV.ORIG -22.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024100017
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
FACEBK *F7C9UEY4B2 22,00
22,00
30/12/24 30/12/24 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 118127578 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 165,16 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001024200023 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 65/2024, 124/2024
BERNARDINI LAMBERTO SRLS 165,16
166,91
+ 1,75€ comm.
30/12/24 30/12/24 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 118126930 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 141,62 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001024300016 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 495, 507, 518
Societa Agricola Semplice PAN 141,62
143,37
+ 1,75€ comm.
30/12/24 30/12/24 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1HJ30NCJHJ1DCVQZZ1HJ30PHFPA9JENQ DEL 30.12.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001657-0000030423 RI: 039017405 OP DEL. 29122024 CAUS: SUPP Caus Interna: 48 Rif Banca: 0480001024300043 Id Univ Ric: FSCR0000001657-0000030423 Info Ric:039017405 OP DEL. 29122024 CAUS: SUPP
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30/12/24 30/12/24 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1HJ30KBJL7I9L2UZZ1HJ30LBRD04W7EE DEL 30.12.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001654-0000020660 RI: 039017405 OP DEL. 27122024 CAUS: SUPP Caus Interna: 48 Rif Banca: 0480001024800019 Id Univ Ric: FSCR0000001654-0000020660 Info Ric:039017405 OP DEL. 27122024 CAUS: SUPP
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 567,50
30/12/24 30/12/24 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 118127155 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 269,46 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001024900023 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura H/177465
MARR SPA 269,46
271,21
+ 1,75€ comm.
30/12/24 30/12/24 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1HJ30NCJHJ1DCVQZZ1HJ30PHFD10YEWM DEL 30.12.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001657-0000030422 RI: 039017405 OP DEL. 28122024 CAUS: SUPP Caus Interna: 48 Rif Banca: 0480001024900032 Id Univ Ric: FSCR0000001657-0000030422 Info Ric:039017405 OP DEL. 28122024 CAUS: SUPP
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 1.431,00
30/12/24 30/12/24 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 118167620 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.711,33 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001038200007 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9930062280, 500252733
PREGIS SPA 1.711,33
1.713,08
+ 1,75€ comm.
27/12/24 27/12/24 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
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Riconc. 039017405 del 25/12/2024
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27/12/24 27/12/24 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1HIG7L03IYTEG4IZZ1HIG7LLQACBY3KY DEL 27.12.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001651-0000010998 RI: 039017405 OP DEL. 26122024 CAUS: SUPP Caus Interna: 48 Rif Banca: 0480001012500012 Id Univ Ric: FSCR0000001651-0000010998 Info Ric:039017405 OP DEL. 26122024 CAUS: SUPP
Riconc. 039017405 del 26/12/2024
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 1.341,00
27/12/24 27/12/24 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 118077902 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 586,73 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 39 Rif Banca: 0390001012700002
Saldo Chiusura Rapporto
Scabini Mario Roberto 586,73
588,48
+ 1,75€ comm.
27/12/24 27/12/24 48
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27/12/24 27/12/24 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: SCABINI DANTE IAN FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 1101243590401457 DEL 27.12.24 BIC: UNCRITMMXXX INF:RI: AIUT CAUS: SUPP Caus Interna: 48 Rif Banca: 0480001039900004
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SCABINI DANTE IAN 585,00
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IMPOSTE E TASSE
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PAGAMENTO TRAMITE POS
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ARQUA S.R.L. 15,50
15,50
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23/12/24 19/12/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
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(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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5,56
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PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/12/24 ORA 00.58 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* 7H62X5O75 IMP.IN DIV.ORIG -17.95 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 23/12/2024 Rif Banca: 3080001038600006
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23/12/24 17/12/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/12/24 ORA 00.00 LOC.0775408814 ESERCENTE : ABCFOODSERV IMP.IN DIV.ORIG -160.87 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 23/12/2024 Rif Banca: 3080001040200010
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ABCFOODSERV 160,87
160,87
20/12/24 20/12/24 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 20/12/2024 12:43 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651502312844 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001002600013
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 100,00
100,00
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