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Cache movimenti non aggiornata (MovBanca max 2026-04-29, cache max 2026-04-23). Uso vista live.
Analisi Periodo
Saldo al 02/05/2026: € 10.721,49
Ancora: 4.254,06 € (01/07/2025)
Data Valuta Cod Descrizione / Dettaglio Esercente / Beneficiario / Ordinante Dare (Netto) Dare (Totale) Avere (+)
12/05/25 12/05/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IB58R7CT9M6ZJTZZ1IB58T33UKNAUEX DEL 12.05.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002000-0000038754 RI: 039017405 OP DEL. 09052025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001015700009
Riconc. 039017405 del 09/05/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 1.513,50
12/05/25 12/05/25 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001038400002
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,08
0,08
09/05/25 09/05/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IAIYDL0EYDG4OPZZ1IAIYF7DHK00115 DEL 09.05.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001997-0000037071 RI: 039017405 OP DEL. 08052025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024400007
Riconc. 039017405 del 08/05/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 703,00
09/05/25 09/05/25 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001027800005
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,08
0,08
09/05/25 09/05/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 122313256 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 34,16 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036100011 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 156/2024
BERNARDINI LAMBERTO SRLS 34,16
35,91
+ 1,75€ comm.
09/05/25 09/05/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 122329174 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 478,40 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001037200003 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 340/2024, 410/2024
FRANTOIO ANTICA TUSCIA BATTAGL 478,40
480,15
+ 1,75€ comm.
09/05/25 07/05/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/05/25 ORA 01.14 LOC.ROMA ESERCENTE : ENOTECA FRATELLI LUCAN IMP.IN DIV.ORIG -94.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 09/05/2025 Rif Banca: 3080001012900005
FATTURE: 256/IN
ENOTECA FRATELLI LUCAN 94,80
94,80
09/05/25 07/05/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/05/25 ORA 07.34 LOC.ROMA ESERCENTE : BERNABEI IMP.IN DIV.ORIG -228.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 09/05/2025 Rif Banca: 3080001013000006
FATTURE: V1-25-013655
BERNABEI 228,00
228,00
09/05/25 07/05/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/05/25 ORA 10.27 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -59.38 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 09/05/2025 Rif Banca: 3080001013500004
FATTURE: C1 FAP270001571
COOP 59,38
59,38
09/05/25 07/05/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/05/25 ORA 10.52 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -50.50 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 09/05/2025 Rif Banca: 3080001013600003
FATTURE: 969/25
ARQUA S.R.L. 50,50
50,50
08/05/25 05/05/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/05/25 ORA 00.00 LOC.044-207-3650 ESERCENTE : ADOBE *INDESIGN IMP.IN DIV.ORIG -21.84 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013100010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ADOBE *INDESIGN 21,84
21,84
08/05/25 05/05/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/05/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*R654A6515 IMP.IN DIV.ORIG -12.68 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013100011
FATTURE: IT5133ELABEI
AMZN Mktp IT*R654A6515 12,68
12,68
08/05/25 05/05/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/05/25 ORA 02.45 LOC.MILANO ESERCENTE : SP CALLMEWINE IMP.IN DIV.ORIG -207.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013100012
FATTURE: 2704/FT
SP CALLMEWINE 207,90
207,90
08/05/25 05/05/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/05/25 ORA 08.52 LOC.ORVIETO ESERCENTE : AG. ENTRATE RISCOSSION IMP.IN DIV.ORIG -332.72 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001013100013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AG. ENTRATE RISCOSSION 332,72
332,72
08/05/25 05/05/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/05/25 ORA 08.58 LOC.ORVIETO ESERCENTE : AG. ENTRATE RISCOSSION IMP.IN DIV.ORIG -540.87 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001013100014
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AG. ENTRATE RISCOSSION 540,87
540,87
08/05/25 05/05/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/05/25 ORA 09.59 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -27.78 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001013100015
FATTURE: 352300702
LIDL 3523 27,78
27,78
08/05/25 05/05/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/05/25 ORA 11.59 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -60.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013100016
FATTURE: 811
CENTRALFRUTTA 60,99
60,99
08/05/25 05/05/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/05/25 ORA 21.38 LOC.PORANO ESERCENTE : SELVI CLAUDIO IMP.IN DIV.ORIG -95.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001013100017
FATTURE: 25/B
SELVI CLAUDIO 95,00
95,00
08/05/25 08/05/25 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001014300015
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,16
0,16
08/05/25 08/05/25 68
STORNO SCRITTURE
FILIALE DISPONENTE 560 CRO SCT: 1001251277013050 SCT N. 0001002826672 DEL 08.05.25 BIC: UNCRITMMXXX INF:EE: 285852791 RI: Fattura 156/2024 CAUS: 068 Rif Banca: 0680352900400011
(68) STORNO SCRITTURE
- 34,16
08/05/25 07/05/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/05/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*JT1JU4OR5 IMP.IN DIV.ORIG -19.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 08/05/2025 Rif Banca: 3080001038000013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*JT1JU4OR5 19,90
19,90
07/05/25 04/05/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/05/25 ORA 09.57 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -62.94 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001003100016
FATTURE: 352300694
LIDL 3523 62,94
62,94
07/05/25 03/05/25 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO NUM. 00962982621 AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00962982621 Rif Banca: 1000001000600003
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00962982621
- 752,57
752,57
07/05/25 07/05/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IA38HRFFOMCFMRZZ1IA38JD99LTR603 DEL 07.05.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001991-0000035587 RI: 039017405 OP DEL. 06052025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001001700010
Riconc. 039017405 del 06/05/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 1.059,50
07/05/25 07/05/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1I9XXTY4UYZHC11ZZ1I9XXTYV7ZPF1K5 DEL 07.05.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: DCC000000092456 RI: 039017405 Accredito DCC 202504 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001003900003
039017405 Accredito DCC 202504 CAUS: SUPP
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 47,15
07/05/25 07/05/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 122203625 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 538,20 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012500009 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9930049554, 9930051434, 9930052316
PREGIS SPA 538,20
539,95
+ 1,75€ comm.
07/05/25 03/05/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/05/25 ORA 08.07 LOC.SAN FRANCISCO ESERCENTE : OPENAI *CHATGPT SUBSCR IMP.IN DIV.ORIG -20.00 COM. E. -0.35 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012800013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
OPENAI *CHATGPT SUBSCR 18,09
18,09
07/05/25 03/05/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/05/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*MB19Q5615 IMP.IN DIV.ORIG -38.97 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013300008
FATTURE: IT512CUEABEI
AMZNBusiness*MB19Q5615 38,97
38,97
07/05/25 03/05/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/05/25 ORA 09.48 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -135.70 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001013500003
FATTURE: 932/25
ARQUA S.R.L. 135,70
135,70
07/05/25 03/05/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/05/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*O161D3ZW5 IMP.IN DIV.ORIG -88.14 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013600009
FATTURE: IT512CUHABEI
AMZNBusiness*O161D3ZW5 88,14
88,14
06/05/25 30/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/04/25 ORA 08.05 LOC.ROMA ESERCENTE : WWW.ENELENERGIA.IT IMP.IN DIV.ORIG -511.09 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 06/05/2025 Rif Banca: 3080001012200012
FATTURE: 005222422269
WWW.ENELENERGIA.IT 511,09
511,09
06/05/25 30/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/04/25 ORA 08.11 LOC.ROMA ESERCENTE : WWW.ENELENERGIA.IT IMP.IN DIV.ORIG -932.63 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 06/05/2025 Rif Banca: 3080001012400021
FATTURE: 005222422270
WWW.ENELENERGIA.IT 932,63
932,63
06/05/25 02/05/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/05/25 ORA 18.45 LOC.G.CO/HELPPAY? ESERCENTE : GOOGLE*YOUTUBEPREMIUM IMP.IN DIV.ORIG -13.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 06/05/2025 Rif Banca: 3080001015900005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
GOOGLE*YOUTUBEPREMIUM 13,99
13,99
06/05/25 06/05/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 122142276 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024300012 Rif Cliente: NROSUPCBI
Afffitto Aprile 2025
GIANNI MOSCONI 1.700,00
1.701,75
+ 1,75€ comm.
06/05/25 06/05/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1I9VMN1QUZ5W8MCZZ1I9VMOU9LU01P2C DEL 06.05.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001988-0000031258 RI: 039017405 OP DEL. 05052025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024300022
Riconc. 039017405 del 05/05/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 473,00
06/05/25 06/05/25 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001025600001
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,24
0,24
06/05/25 06/05/25 45
PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 566078468 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000007174440065 IMPORTO 15,24 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 04257174440065 Rif Banca: 5030001037100005
(45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
- 15,24
16,24
+ 1,00€ comm.
06/05/25 06/05/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 122165150 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 34,16 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001039700010 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 154/2024
BERNARDINI LAMBERTO SRLS 34,16
35,91
+ 1,75€ comm.
06/05/25 06/05/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 122165724 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 600,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001040000010 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 4/2025
RILLO PAOLO 600,00
601,75
+ 1,75€ comm.
05/05/25 05/05/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1I9O0N7UJLJ1MXGZZ1I9O0OGX4S19PW4 DEL 05.05.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001982-0000035894 RI: 039017405 OP DEL. 02052025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012100004
Riconc. 039017405 del 02/05/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 1.724,00
05/05/25 05/05/25 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001013500011
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,16
0,16
05/05/25 05/05/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 122086930 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 164,34 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024500010 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 49, 63, 83
Societa Agricola Semplice PAN 164,34
166,09
+ 1,75€ comm.
05/05/25 05/05/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1I9OAF2B0CXLB9WZZ1I9OAGO83CK7C2C DEL 05.05.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001985-0000048247 RI: 039017405 OP DEL. 04052025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001040700011
Riconc. 039017405 del 04/05/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 1.523,50
05/05/25 05/05/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
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05/05/25 30/04/25 43
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05/05/25 30/04/25 43
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110,00
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(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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57,08
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DATA 30/04/25 ORA 10.45 LOC.ORVIETO ESERCENTE : INGROSERVICE IMP.IN DIV.ORIG -51.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 05/05/2025 Rif Banca: 3080001017700001
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51,00
05/05/25 30/04/25 43
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FORMASAL DISTRIBUZIONE 238,50
238,50
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- 308,19
308,19
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0,16
02/05/25 02/05/25 26
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Primo Acconto Fatture 2024
Studio Luca Bravetti 1.550,00
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DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 122047109 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 259,99 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036200014 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura H/041860
MARR SPA 259,99
261,74
+ 1,75€ comm.
02/05/25 02/05/25 26
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DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 122046820 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 188,47 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036300015 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 212
NORCINERIA CIRONI S.R.L. 188,47
190,22
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 539,00
02/05/25 02/05/25 26
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DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 122046910 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 351,63 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036700007 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 315, 349, 376, 406, 22, 49, 78
LA BOTTEGA DEL TORTELLINO 351,63
353,38
+ 1,75€ comm.
02/05/25 02/05/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 122056018 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 722,44 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001040100007 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 1/3006, 1/3195, 1/3254, 1/3364
DAVID SALUMI SRL 722,44
724,19
+ 1,75€ comm.
02/05/25 28/04/25 43
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DATA 28/04/25 ORA 15.12 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -44.28 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 02/05/2025 Rif Banca: 3080001036300055
FATTURE: 878/25
ARQUA S.R.L. 44,28
44,28
02/05/25 28/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/04/25 ORA 17.31 LOC.FIRENZE ESERCENTE : VINO.COM IMP.IN DIV.ORIG -201.61 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 02/05/2025 Rif Banca: 3080001036700034
FATTURE: 2025/0004341
VINO.COM 201,61
201,61
02/05/25 29/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/04/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*XD7RX5KH5 IMP.IN DIV.ORIG -50.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 02/05/2025 Rif Banca: 3080001037200013
FATTURE: IT5000B60C2NVI
AMZN Mktp IT*XD7RX5KH5 50,60
50,60
02/05/25 28/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/04/25 ORA 00.36 LOC.BIBBIENA ESERCENTE : WWWARUBAIT IMP.IN DIV.ORIG -24.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 02/05/2025 Rif Banca: 3080001038200017
FATTURE: 1000251000160702
WWWARUBAIT 24,40
24,40
30/04/25 24/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/04/25 ORA 09.06 LOC.ORVIETO ESERCENTE : AG. ENTRATE RISCOSSION IMP.IN DIV.ORIG -979.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001000300016
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AG. ENTRATE RISCOSSION 979,90
979,90
30/04/25 30/04/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 121995525 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 228,17 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024200011 Rif Cliente: NROSUPCBI
Rata 000077557985/001
SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 228,17
229,92
+ 1,75€ comm.
30/04/25 30/04/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1I8M1Z7P425R8P1ZZ1I8M21J5416NUX1 DEL 30.04.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001972-0000034844 RI: 039017405 OP DEL. 29042025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024200032
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR 1.806,50
29/04/25 29/04/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 121939154 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.255,33 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012200013 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9930037401, 9930041226, 9930042012
PREGIS SPA 1.255,33
1.257,08
+ 1,75€ comm.
29/04/25 29/04/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1I8EH5KJLT2Y4VCZZ1I8EH6L7PKWZNOO DEL 29.04.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001969-0000030180 RI: 039017405 OP DEL. 28042025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012300016
Riconc. 039017405 del 28/04/2025
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29/04/25 29/04/25 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 121954529 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 76,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001016600003
Stipendio Marzo 20254
SOUIHI AHMED 76,00
77,75
+ 1,75€ comm.
29/04/25 29/04/25 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 564447947 A FAVORE ENEL ENERGIA CODICE MANDATO 2C1071111867929T IMPORTO 262,69 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 971005232115279 B0009925041425041071400ACL1105AR90000010874 Rif Banca: 4670001040500002
(50) PAGAMENTI DIVERSI
ENEL ENERGIA 262,69
263,69
+ 1,00€ comm.
28/04/25 27/04/25 78
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO DA ATM 01030-0196-27.04.2025-21.46.00N. CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH VERSAMENTO INCASS CONTANTI Rif Banca: 2410001001800001
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
- 335,00
28/04/25 28/04/25 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001002000003
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,16
0,16
28/04/25 28/04/25 50
PAGAMENTI DIVERSI
N. 010305256529988006KI FAV. ENEL ENERGIA SPA PACBILL N.304190005506830588 DA DIGITAL BANKING Rif Banca: 0500001012700011
CBILL: N.304190005506830588
ENEL ENERGIA SPA PACBILL N.304190005506830588 DA 536,24
536,24
28/04/25 28/04/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1I873X385D91PHFZZ1I873XTWOFMJMMB DEL 28.04.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001963-0000016518 RI: 039017405 OP DEL. 25042025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024100024
Riconc. 039017405 del 25/04/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 1.546,50
28/04/25 28/04/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1I87403N945TYGZZZ1I8742586GE7D8J DEL 28.04.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001966-0000043668 RI: 039017405 OP DEL. 26042025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024300025
Riconc. 039017405 del 26/04/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 1.371,10
28/04/25 28/04/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1I87403N945TYGZZZ1I874258BWJCBSZ DEL 28.04.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001966-0000043669 RI: 039017405 OP DEL. 27042025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024700022
Riconc. 039017405 del 27/04/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 1.327,00
28/04/25 28/04/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1I873TW0JZPEB0JZZ1I873VGSX5C2MRN DEL 28.04.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001960-0000035517 RI: 039017405 OP DEL. 24042025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024800016
Riconc. 039017405 del 24/04/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 1.170,00
28/04/25 24/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/04/25 ORA 09.15 LOC.ORVIETO ESERCENTE : MACELLERIA DI ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG -312.51 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 28/04/2025 Rif Banca: 3080001012100036
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
MACELLERIA DI ORVIETO 312,51
312,51
28/04/25 24/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/04/25 ORA 10.01 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -39.45 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 28/04/2025 Rif Banca: 3080001012100037
FATTURE: 831/25
ARQUA S.R.L. 39,45
39,45
28/04/25 24/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/04/25 ORA 23.46 LOC.MILANO ESERCENTE : SP CALLMEWINE IMP.IN DIV.ORIG -69.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 28/04/2025 Rif Banca: 3080001012100038
FATTURE: 2531/FT
SP CALLMEWINE 69,00
69,00
28/04/25 23/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/04/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*EM8NU5RC5 IMP.IN DIV.ORIG -32.33 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 28/04/2025 Rif Banca: 3080001012300096
FATTURE: IT5001QOTTOYDI
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28/04/25 23/04/25 43
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(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*RA1EA02I4 5,12
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28/04/25 23/04/25 43
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DATA 23/04/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*8V8ZX6FE5 IMP.IN DIV.ORIG -37.92 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 28/04/2025 Rif Banca: 3080001012300100
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PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/04/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*TE1NR2Y05 IMP.IN DIV.ORIG -43.65 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 28/04/2025 Rif Banca: 3080001012600090
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28/04/25 23/04/25 43
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DATA 23/04/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*Y974F63X5 IMP.IN DIV.ORIG -36.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 28/04/2025 Rif Banca: 3080001012600091
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36,99
24/04/25 20/04/25 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO NUM. 00962982481 AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00962982481 Rif Banca: 1000001003000006
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00962982481
- 250,00
250,00
24/04/25 24/04/25 50
PAGAMENTI DIVERSI
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CBILL: N.304190005827815745
ENEL ENERGIA SPA PACBILL N.304190005827815745 DA 120,37
120,37
24/04/25 22/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/04/25 ORA 16.10 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -21.71 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001039600006
FATTURE: 817/25
ARQUA S.R.L. 21,71
21,71
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PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/04/25 ORA 10.41 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -61.15 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 24/04/2025 Rif Banca: 3080001024100028
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CERQUITELLI 61,15
61,15
24/04/25 19/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/04/25 ORA 11.54 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -124.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 24/04/2025 Rif Banca: 3080001024100029
FATTURE: 660
CENTRALFRUTTA 124,99
124,99
24/04/25 21/04/25 43
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DATA 21/04/25 ORA 10.55 LOC.ORVIETO ESERCENTE : 390129 SUPERCONTI ORV. IMP.IN DIV.ORIG -81.05 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 24/04/2025 Rif Banca: 3080001025100008
FATTURE: SC FAP560000141
390129 SUPERCONTI ORV. 81,05
81,05
24/04/25 18/04/25 43
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DATA 18/04/25 ORA 04.52 LOC.5134491005 ESERCENTE : LIGHTSPEED IMP.IN DIV.ORIG -43.20 COM. E. -0.76 N.CARTA: 97028227 CONT 24/04/2025 Rif Banca: 3080001026700018
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
LIGHTSPEED 38,88
38,88
23/04/25 23/04/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 121824064 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 508,74 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001002900003 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 17499/25/2/FAC
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA 508,74
510,49
+ 1,75€ comm.
23/04/25 23/04/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1I6XJGW0F2KV1NRZZ1I6XJI99JF5AY7B DEL 23.04.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001948-0000039885 RI: 039017405 OP DEL. 20042025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012900027
Riconc. 039017405 del 20/04/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 1.654,00
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