| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/23 | 11/08/23 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
N. 010305237536110006KI FAV. COMUNE ORVIETO RIPADA PASKEY AZIENDA ONLINE Rif Banca: 0500001012400028
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
N. 010305237536110006KI FAV. COMUNE ORVIETO RIPADA PASKEY AZIENDA ONLINE | 123,40 |
123,40
|
|
| 11/08/23 | 11/08/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:10.08.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1236392661 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 514,50 | ||
| 11/08/23 | 11/08/23 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001026100002
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 11/08/23 | 09/08/23 | 91 |
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 09/08/23 ORA 09.45 LOC.ORVIETO BANCA : CASSA RISP DI ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG -250.00 COM. E. -2.10 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3070001027300005
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
|
- | 252,10 |
252,10
|
|
| 11/08/23 | 08/08/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/08/23 ORA 07.59 LOC.Luxembourg ESERCENTE : AMAZON.IT*1V7II78E4 WW IMP.IN DIV.ORIG -125.13 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001038800019
FATTURE: IT23-AEUI-9255243
|
AMAZON.IT*1V7II78E4 WW | 125,13 |
125,13
|
|
| 10/08/23 | 10/08/23 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001013200008
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 10/08/23 | 07/08/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/08/23 ORA 11.06 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CARTOTECNICA IMP.IN DIV.ORIG -6.50 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 10/08/2023 Rif Banca: 3080001037700003
FATTURE: FE23000743
|
CARTOTECNICA | 6,50 |
6,50
|
|
| 10/08/23 | 08/08/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/08/23 ORA 10.52 LOC.MILANO ESERCENTE : CALLMEWINE IMP.IN DIV.ORIG -130.64 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 10/08/2023 Rif Banca: 3080001037800003
FATTURE: 9495/FT
|
CALLMEWINE | 130,64 |
130,64
|
|
| 10/08/23 | 08/08/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/08/23 ORA 11.15 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -57.64 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 10/08/2023 Rif Banca: 3080001037900003
FATTURE: 73352/FAC
|
FORMASAL DISTRIBUZIONE | 57,64 |
57,64
|
|
| 09/08/23 | 09/08/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:08.08.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1225784199 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 382,00 | ||
| 09/08/23 | 09/08/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:08.08.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1225784124 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 862,00 | ||
| 09/08/23 | 09/08/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:08.08.23 CIRCUITO: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 ID: 0000000000 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 144,00 | ||
| 09/08/23 | 07/08/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/08/23 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : Amazon.it*1V6EX2MD4 IMP.IN DIV.ORIG -36.72 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001038500006
FATTURE: IT23-AEUI-9217530
|
Amazon.it*1V6EX2MD4 | 36,72 |
36,72
|
|
| 09/08/23 | 07/08/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/08/23 ORA 10.29 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -85.06 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001038900005
FATTURE: C1 FAP270002569
|
COOP | 85,06 |
85,06
|
|
| 09/08/23 | 07/08/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/08/23 ORA 10.48 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -28.68 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001039100005
FATTURE: F9/4559
|
EUROSPIN | 28,68 |
28,68
|
|
| 09/08/23 | 07/08/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/08/23 ORA 11.00 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CASA STORE SRL IMP.IN DIV.ORIG -12.19 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001039300007
FATTURE: 384/A
|
CASA STORE SRL | 12,19 |
12,19
|
|
| 09/08/23 | 07/08/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/08/23 ORA 12.57 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -54.41 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001039600006
FATTURE: 156
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 54,41 |
54,41
|
|
| 08/08/23 | 04/08/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/08/23 ORA 14.43 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -53.54 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012300073
FATTURE: 1792/23
|
SUPERMERCATO TODIS | 53,54 |
53,54
|
|
| 08/08/23 | 05/08/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/08/23 ORA 10.09 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -61.65 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012300074
FATTURE: C1 FAP270002541
|
COOP | 61,65 |
61,65
|
|
| 08/08/23 | 05/08/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/08/23 ORA 10.22 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -44.85 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012300075
FATTURE: 155
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 44,85 |
44,85
|
|
| 08/08/23 | 08/08/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:07.08.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1220518635 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 1.484,00 | ||
| 08/08/23 | 08/08/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 101190009 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012700042 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto luglio 2023 Via Garibaldi 10
|
GIANNI MOSCONI | 1.700,00 |
1.701,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 08/08/23 | 08/08/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:07.08.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1220518693 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 144,50 | ||
| 08/08/23 | 08/08/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:07.08.23 CIRCUITO: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 ID: 0000000000 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 149,50 | ||
| 08/08/23 | 05/08/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/08/23 ORA 11.34 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -96.70 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036600002
FATTURE: 72991/FAC, 73352/FAC
|
FORMASAL DISTRIBUZIONE | 96,70 |
96,70
|
|
| 08/08/23 | 08/08/23 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001038200007
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 07/08/23 | 07/08/23 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 07/08/2023 15:29 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 505006013197 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001000300010
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 600,00 |
600,00
|
|
| 07/08/23 | 07/08/23 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 07/08/2023 19:01 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 654607417095 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001000400009
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 300,00 |
300,00
|
|
| 07/08/23 | 07/08/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:05.08.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1211535925 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 916,50 | ||
| 07/08/23 | 07/08/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:06.08.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1215628787 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 155,00 | ||
| 07/08/23 | 07/08/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:06.08.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1215628834 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 153,00 | ||
| 07/08/23 | 07/08/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:04.08.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1205630655 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 428,50 | ||
| 07/08/23 | 07/08/23 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 CONT 07/08/2023 Rif Banca: 0160001025200003
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 CONT 07/08/2023
|
Banca | 0,16 |
0,16
|
|
| 04/08/23 | 04/08/23 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 458501565 A FAVORE NEXI PAYMENTS SPA CODICE MANDATO CL2XV900091754PC0000240147 IMPORTO 347,28 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 PV 519268100001 ADDEBITO DIRITTO . COMM NEXI EC 072023 Rif 118354021499 Rif Banca: 4670001001300005
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
NEXI PAYMENTS SPA | 347,28 |
348,28
+ 1,00€ comm.
|
|
| 04/08/23 | 04/08/23 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
N. 010305237463224006KI FAV. COMUNE DI ORVIETO CBILL N.301160000001995831 DA DIGITAL BANKING Rif Banca: 0500001024100035
CBILL: N.301160000001995831
|
COMUNE DI ORVIETO CBILL N.301160000001995831 DA | 272,50 |
272,50
|
|
| 04/08/23 | 04/08/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:03.08.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1200076805 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 147,50 | ||
| 04/08/23 | 04/08/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:03.08.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1200076874 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 64,00 | ||
| 04/08/23 | 01/08/23 | 91 |
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 01/08/23 ORA 09.44 LOC.ORVIETO BANCA : B.CA TRASIMENO O. C.C. IMP.IN DIV.ORIG -100.00 COM. E. -2.10 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3070001025900006
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
|
- | 102,10 |
102,10
|
|
| 04/08/23 | 01/08/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/08/23 ORA 10.22 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -19.53 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001037900006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
EUROSPIN | 19,53 |
19,53
|
|
| 03/08/23 | 30/07/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/07/23 ORA 02.28 LOC.Luxembourg ESERCENTE : AMAZON.IT*9L6RC7SF5 WW IMP.IN DIV.ORIG -33.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 03/08/2023 Rif Banca: 3080001037400019
FATTURE: IT23-AEUI-8936370
|
AMAZON.IT*9L6RC7SF5 WW | 33,90 |
33,90
|
|
| 03/08/23 | 30/07/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/07/23 ORA 10.09 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -116.64 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 03/08/2023 Rif Banca: 3080001037600010
FATTURE: 1754/23
|
SUPERMERCATO TODIS | 116,64 |
116,64
|
|
| 03/08/23 | 31/07/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 31/07/23 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE : PAYPAL *GBAGRICOLAS IMP.IN DIV.ORIG -40.93 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 03/08/2023 Rif Banca: 3080001038200006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PAYPAL *GBAGRICOLAS | 40,93 |
40,93
|
|
| 03/08/23 | 31/07/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 31/07/23 ORA 11.23 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -76.12 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 03/08/2023 Rif Banca: 3080001038500009
FATTURE: 143
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 76,12 |
76,12
|
|
| 03/08/23 | 30/07/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/07/23 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*PB76O5I25 IMP.IN DIV.ORIG -18.50 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000100018
FATTURE: IT23-44235I-2538
|
AMZN Mktp IT*PB76O5I25 | 18,50 |
18,50
|
|
| 03/08/23 | 03/08/23 | 45 |
PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 458473203 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000009003624525 IMPORTO 9,77 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 07239003624525 Rif Banca: 5030001037900001
(45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
|
- | 9,77 |
10,77
+ 1,00€ comm.
|
|
| 02/08/23 | 28/07/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/07/23 ORA 09.09 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -78.51 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001013900019
FATTURE: B-5010
|
EUROSPIN | 78,51 |
78,51
|
|
| 02/08/23 | 27/07/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/07/23 ORA 10.15 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -77.06 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001014800012
FATTURE: 142
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 77,06 |
77,06
|
|
| 02/08/23 | 28/07/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/07/23 ORA 09.27 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -57.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001014900016
FATTURE: 352300989
|
LIDL 3523 | 57,80 |
57,80
|
|
| 02/08/23 | 27/07/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/07/23 ORA 10.17 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -483.93 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001015100014
FATTURE: 68543/FAC, 68544/FAC
|
FORMASAL DISTRIBUZIONE | 483,93 |
483,93
|
|
| 02/08/23 | 28/07/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/07/23 ORA 10.05 LOC.MAGIONE ESERCENTE : CANCELLONI FOOD SERVIC IMP.IN DIV.ORIG -554.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001015100030
FATTURE: 45472/23/2/FAC
|
CANCELLONI FOOD SERVIC | 554,00 |
554,00
|
|
| 02/08/23 | 28/07/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/07/23 ORA 08.47 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -53.62 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001015800023
FATTURE: C1 FAP270002440
|
COOP | 53,62 |
53,62
|
|
| 02/08/23 | 02/08/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:01.08.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1189162490 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 34,00 | ||
| 02/08/23 | 02/08/23 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 CONT 02/08/2023 Rif Banca: 0160001003800006
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 CONT 02/08/2023
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 02/08/23 | 29/07/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/07/23 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*JI1625RS5 IMP.IN DIV.ORIG -25.18 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 02/08/2023 Rif Banca: 3080001025200006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*JI1625RS5 | 25,18 |
25,18
|
|
| 02/08/23 | 29/07/23 | 91 |
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 29/07/23 ORA 20.34 LOC.ORVIETO BANCA : CASSA RISP DI ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG -100.00 COM. E. -2.10 N.CARTA: 98470501 CONT 02/08/2023 Rif Banca: 3070001025500018
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
|
- | 102,10 |
102,10
|
|
| 01/08/23 | 01/08/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:31.07.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1182774304 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 1.191,50 | ||
| 01/08/23 | 01/08/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:31.07.23 CIRCUITO: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 ID: 0000000000 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 104,00 | ||
| 01/08/23 | 01/08/23 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 01/08/2023 13:46 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 654607409781 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001004500003
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 350,00 |
350,00
|
|
| 01/08/23 | 01/08/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:31.07.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1182774412 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 128,50 | ||
| 31/07/23 | 31/07/23 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 31/07/2023 10:33 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 586317417720 N.CARTA 97028227-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001100006
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 700,00 |
700,00
|
|
| 31/07/23 | 31/07/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:30.07.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1176411272 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 118,50 | ||
| 31/07/23 | 31/07/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:29.07.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1172229638 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 289,00 | ||
| 31/07/23 | 31/07/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:29.07.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1172229705 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 72,50 | ||
| 31/07/23 | 31/07/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:28.07.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1166264550 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 637,00 | ||
| 31/07/23 | 31/07/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:28.07.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1166264605 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 59,00 | ||
| 31/07/23 | 31/07/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:30.07.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1176411326 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 162,50 | ||
| 31/07/23 | 31/07/23 | 19 |
IMPOSTE E TASSE
DELEGHE MOD.I24 CODICE ATTO 03781504935.30 Rif Banca: 5370001024800012
DELEGHE MOD.I24 CODICE ATTO 03781504935.30
|
- | 143,00 |
143,00
|
|
| 31/07/23 | 31/07/23 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 CONT 31/07/2023 Rif Banca: 0160001004100013
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 CONT 31/07/2023
|
Banca | 0,40 |
0,40
|
|
| 31/07/23 | 31/07/23 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******895084 CONT 31/07/2023 Rif Banca: 0160001004200022
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******895084 CONT 31/07/2023
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 28/07/23 | 28/07/23 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 28/07/2023 19:06 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 654607507125 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001100012
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 60,00 |
60,00
|
|
| 28/07/23 | 28/07/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:27.07.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1160469186 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 192,00 | ||
| 28/07/23 | 28/07/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:27.07.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1160469122 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 1.360,50 | ||
| 27/07/23 | 25/07/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/07/23 ORA 15.50 LOC.MSBILL.INFO ESERCENTE : MSFT * E0400NO3UO,E040 IMP.IN DIV.ORIG -18.62 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 27/07/2023 Rif Banca: 3080001024100003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
MSFT * E0400NO3UO,E040 | 18,62 |
18,62
|
|
| 27/07/23 | 25/07/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/07/23 ORA 11.29 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -31.32 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 27/07/2023 Rif Banca: 3080001028200002
FATTURE: 141
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 31,32 |
31,32
|
|
| 27/07/23 | 24/07/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/07/23 ORA 11.33 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -37.18 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001015200006
FATTURE: 140
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 37,18 |
37,18
|
|
| 26/07/23 | 26/07/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:25.07.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1149764606 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 1.378,50 | ||
| 25/07/23 | 23/07/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/07/23 ORA 09.49 LOC.ORVIETO ESERCENTE : WWW.CASASHOPS.COM IMP.IN DIV.ORIG -51.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 25/07/2023 Rif Banca: 3080001015500005
FATTURE: 23041900288
|
WWW.CASASHOPS.COM | 51,00 |
51,00
|
|
| 25/07/23 | 23/07/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/07/23 ORA 10.29 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -65.11 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 25/07/2023 Rif Banca: 3080001015900006
FATTURE: 352300957
|
LIDL 3523 | 65,11 |
65,11
|
|
| 25/07/23 | 25/07/23 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 25/07/2023 10:36 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 586317409376 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001000700003
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 600,00 |
600,00
|
|
| 25/07/23 | 20/07/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/07/23 ORA 11.42 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -56.06 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001003900019
FATTURE: 1672/23
|
SUPERMERCATO TODIS | 56,06 |
56,06
|
|
| 25/07/23 | 21/07/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/07/23 ORA 08.50 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -22.66 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001004500006
FATTURE: C1 FAP270002354
|
COOP | 22,66 |
22,66
|
|
| 25/07/23 | 25/07/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:24.07.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1144603669 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 551,00 | ||
| 25/07/23 | 25/07/23 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 100601079 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 809,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001013600001
Stipendio giugno 2023
|
SHAH ALAM MD | 809,00 |
810,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 25/07/23 | 25/07/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:24.07.23 CIRCUITO: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 ID: 0000000000 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 26,50 | ||
| 25/07/23 | 25/07/23 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 456822153 A FAVORE SATISPAY EUROPE S.A. CODICE MANDATO SAT0023052414010660100 IMPORTO 300,00 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Ricarica dell'app Satispay Rif Banca: 4670001037300007
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
SATISPAY EUROPE S.A. | 300,00 |
301,00
+ 1,00€ comm.
|
|
| 24/07/23 | 24/07/23 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 455505202 A FAVORE HERA S.P.A. CODICE MANDATO 840671200015570689 IMPORTO 1246,89 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Rif Banca: 4670001002400001
FATTURE: 412309269050, 412309269051
|
HERA S.P.A. | 1.246,89 |
1.247,89
+ 1,00€ comm.
|
|
| 24/07/23 | 24/07/23 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 456266945 A FAVORE NEXI PAYMENTS SPA CODICE MANDATO CL2XV900091754PC0000240147 IMPORTO 64,05 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 000000003112636010623 Rif Banca: 4670001004100008
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
NEXI PAYMENTS SPA | 64,05 |
65,05
+ 1,00€ comm.
|
|
| 24/07/23 | 20/07/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/07/23 ORA 18.11 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -100.68 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001004700001
FATTURE: 139
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 100,68 |
100,68
|
|
| 24/07/23 | 24/07/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:21.07.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1129659280 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 175,50 | ||
| 24/07/23 | 24/07/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:23.07.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1139771778 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 294,00 | ||
| 24/07/23 | 24/07/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:22.07.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1135568566 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 109,00 | ||
| 24/07/23 | 24/07/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:22.07.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1135568512 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 658,00 | ||
| 24/07/23 | 24/07/23 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001013200004
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,24 |
0,24
|
|
| 24/07/23 | 24/07/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:23.07.23 CIRCUITO: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 ID: 0000000000 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
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- | 325,00 | ||
| 21/07/23 | 21/07/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:20.07.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1124034993 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
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- | 810,50 | ||
| 21/07/23 | 21/07/23 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001014600002
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
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Banca | 0,08 |
0,08
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| 21/07/23 | 19/07/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/07/23 ORA 12.47 LOC.ASSISI ESERCENTE : AREA CLIMA SNC IMP.IN DIV.ORIG -179.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001037200009
FATTURE: FA/O 105
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AREA CLIMA SNC | 179,80 |
179,80
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| 21/07/23 | 21/07/23 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 456107667 A FAVORE WIND TRE SPA CODICE MANDATO O66791580146240 IMPORTO 31,70 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Rif Banca: 4670001037300006
FATTURE: 2023F000941759
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WIND TRE SPA | 31,70 |
32,70
+ 1,00€ comm.
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| 20/07/23 | 18/07/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/07/23 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : Amazon.it*B62L07LX5 IMP.IN DIV.ORIG -22.29 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 20/07/2023 Rif Banca: 3080001000700008
FATTURE: IT23-AEUI-8515766
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Amazon.it*B62L07LX5 | 22,29 |
22,29
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| 20/07/23 | 20/07/23 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 20/07/2023 11:14 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 586317420571 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001002300002
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
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- | 100,00 |
100,00
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