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Drunk Bar Finance Agg: 25/01/26 21:40
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13
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Netto
-8.008,75€
Analisi Periodo
Saldo al 15/03/2026: € 2.675,44
Ancora: 4.254,06 € (01/07/2025)
Data Valuta Cod Descrizione / Dettaglio Esercente / Beneficiario / Ordinante Dare (Netto) Dare (Totale) Avere (+)
17/02/26 17/02/26 26
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DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 131217248 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 488,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012200006 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 31/2026
GULLIVER AUTOSERVIZI S.N.C. 488,00
489,75
+ 1,75€ comm.
26/01/26 26/01/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 130470111 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 244,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012900019 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 17/2026
GULLIVER AUTOSERVIZI S.N.C. 244,00
245,75
+ 1,75€ comm.
12/01/26 12/01/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 130105905 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 122,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001003200016 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 8/2026
GULLIVER AUTOSERVIZI S.N.C. 122,00
123,75
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24/11/25 24/11/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 128559674 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.220,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036400003 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 321/2025
GULLIVER AUTOSERVIZI S.N.C. 1.220,00
1.221,75
+ 1,75€ comm.
29/10/25 27/10/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/10/25 ORA 17.47 LOC.ORVIETO ESERCENTE : GULLIVER AUTOSERVIZI IMP.IN DIV.ORIG -1000.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001003000007
Acconto Fattura: 300/2025
GULLIVER AUTOSERVIZI 1.000,00
1.000,00
28/10/25 28/10/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127687373 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.257,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001002500014 Rif Cliente: NROSUPCBI
Saldo Fattura 300/2025
GULLIVER AUTOSERVIZI S.N.C. 1.257,00
1.258,75
+ 1,75€ comm.
22/09/25 22/09/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126493032 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 170,80 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024300021 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 202/2025
GULLIVER AUTOSERVIZI S.N.C. 170,80
172,55
+ 1,75€ comm.
22/09/25 22/09/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126493062 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.220,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024700008 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 246/2025
GULLIVER AUTOSERVIZI S.N.C. 1.220,00
1.221,75
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16/07/25 16/07/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 124589312 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 256,20 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001039000002 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 177/2025
GULLIVER AUTOSERVIZI S.N.C. 256,20
257,95
+ 1,75€ comm.
08/01/25 08/01/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 118364168 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 366,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001014300001 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 6/2025
GULLIVER AUTOSERVIZI S.N.C. 366,00
367,75
+ 1,75€ comm.
22/08/24 20/08/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/08/24 ORA 11.39 LOC.ORVIETO ESERCENTE : GULLIVER AUTOSERVIZI IMP.IN DIV.ORIG -805.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001000800027
Fattura: 202/2024
GULLIVER AUTOSERVIZI 805,00
805,00
17/07/24 15/07/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/07/24 ORA 19.10 LOC.ORVIETO ESERCENTE : GULLIVER AUTOSERVIZI IMP.IN DIV.ORIG -244.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 17/07/2024 Rif Banca: 3080001038900014
Fattura: 175/2024
GULLIVER AUTOSERVIZI 244,00
244,00
11/07/24 09/07/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/07/24 ORA 11.31 LOC.ORVIETO ESERCENTE : GULLIVER AUTOSERVIZI IMP.IN DIV.ORIG -600.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 11/07/2024 Rif Banca: 3080001001600006
Fattura: 170/2024
GULLIVER AUTOSERVIZI 600,00
600,00
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